ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
นาย พีรพงษ์ อนันตชินะ | เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 2 เครื่อง ราชบุรี | 09.01.2025 | 4400031971 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,120.00 | 160.00 | 16,960.00 |
|
นาย พีรพงษ์ อนันตชินะ | เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 1 เครื่อง ราชบุรี | 09.01.2025 | 4400031971 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,750.00 | 250.00 | 26,500.00 |
|
| | | | | 43,870.00 | 410.00 | 43,460.00 |
|
หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400031973 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,557.51 | 294.93 | 31,262.58 |
|
หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400031973 | โอนเงินเข้าบัญชี | 35,752.16 | 334.13 | 35,418.03 |
|
หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400031973 | โอนเงินเข้าบัญชี | 30,282.50 | 283.01 | 29,999.49 |
|
| | | | | 97,592.17 | 912.07 | 96,680.10 |
|
บจก.พรีเชียส ไซเอนซ์ | ซื้อสารเคมี 3 รายการ กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400031976 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,583.20 | 117.60 | 12,465.60 |
|
บจก.พรีเชียส ไซเอนซ์ | สารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 22 รายการ กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400031976 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,254.35 | 507.05 | 53,747.30 |
|
บจก.พรีเชียส ไซเอนซ์ | สารเคมีและวัสดุวิเคราะห์น้ำ 37 รายการ กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400031976 | โอนเงินเข้าบัญชี | 116,539.05 | 1,089.15 | 115,449.90 |
|
| | | | | 183,376.60 | 1,713.80 | 181,662.80 |
|
หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิตฯ ตค.67 เลาขวัญ | 09.01.2025 | 4400031981 | โอนเงินเข้าบัญชี | 103,916.67 | 971.18 | 102,945.49 |
|
| | | | | 103,916.67 | 971.18 | 102,945.49 |
|
บริษัท อาร์ตไอเดีย จำกัด | ค่าแฟ้มกระดาษเก็บสัญญาฯ กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400031983 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,725.00 | 175.00 | 18,550.00 |
|
| | | | | 18,725.00 | 175.00 | 18,550.00 |
|
บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น | ค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400031985 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,476.65 | 125.95 | 13,350.70 |
|
เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 13,476.65 | 125.95 | 13,350.70 |
|
บริษัท ฮัคค์ (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าสารเคมีและวัสดุวิเคราห์น้ำ กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400031987 | โอนเงินเข้าบัญชี | 397,291.00 | 3,713.00 | 393,578.00 |
|
| | | | | 397,291.00 | 3,713.00 | 393,578.00 |
|
บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด | ค่า Argon 99.999% กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400031990 | โอนเงินเข้าบัญชี | 60,990.00 | 570.00 | 60,420.00 |
|
| | | | | 60,990.00 | 570.00 | 60,420.00 |
|
บจ.รักษาความปลอดภัย | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านบริการฯ พย.67 บ้านโป่ง | 09.01.2025 | 4400031992 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,264.50 | 273.50 | 28,991.00 |
|
พลวิริยะ | | | | | | | |
|
| | | | | 29,264.50 | 273.50 | 28,991.00 |
|
บจก.เอ็นดับบลิวแท็บวอเตอร์เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา (ซ่อมแทน) | 09.01.2025 | 4400032006 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,122.36 | 0 | 27,122.36 |
|
บจก.เอ็นดับบลิวแท็บวอเตอร์เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032006 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,441.84 | 434.04 | 46,007.80 |
|
| | | | | 73,564.20 | 434.04 | 73,130.16 |
|
บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | จ้างเหมาสนับสนุนงานผลิต ต.ค.67 บางสะพาน | 09.01.2025 | 4400032008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,068.13 | 168.86 | 17,899.27 |
|
บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผลิต ต.ค.67 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 160,583.33 | 1,500.78 | 159,082.55 |
|
บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานผลิต พ.ย.67 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 160,583.33 | 1,500.78 | 159,082.55 |
|
บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริการ พ.ย.67 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,250.00 | 637.85 | 67,612.15 |
|
บจก.ฟูลฟาซิลิตี้ | ค่าจ้างเหมาบริการสนับสนุนงานบริการ ต.ค.67 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032008 | โอนเงินเข้าบัญชี | 68,250.00 | 637.85 | 67,612.15 |
|
| | | | | 475,734.79 | 4,446.12 | 471,288.67 |
|
บจก.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 2 อู่ทอง | 09.01.2025 | 4400032011 | โอนเงินเข้าบัญชี | 107,000.00 | 1,000.00 | 106,000.00 |
|
บจก.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 2 สมุทรสงคราม | 09.01.2025 | 4400032011 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
| | | | | 321,000.00 | 3,000.00 | 318,000.00 |
|
โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า | ค่ารักษาพยาบาล | 09.01.2025 | 4400032443 | 10023356 | 18,067.75 | 0 | 18,067.75 |
|
| | | | | 18,067.75 | 0 | 18,067.75 |
|
กรมธนารักษ์ | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032447 | 10023357 | 58,789.00 | 0 | 58,789.00 |
|
| | | | | 58,789.00 | 0 | 58,789.00 |
|
กรมธนารักษ์ | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032450 | 10023358 | 154,544.00 | 0 | 154,544.00 |
|
| | | | | 154,544.00 | 0 | 154,544.00 |
|
กรมธนารักษ์ | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032452 | 10023359 | 58,623.00 | 0 | 58,623.00 |
|
| | | | | 58,623.00 | 0 | 58,623.00 |
|
กรมธนารักษ์ | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032466 | 10023360 | 40,575.00 | 0 | 40,575.00 |
|
| | | | | 40,575.00 | 0 | 40,575.00 |
|
กรมธนารักษ์ | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 ปราณบุรี | 09.01.2025 | 4400032467 | 10023361 | 233,965.00 | 0 | 233,965.00 |
|
| | | | | 233,965.00 | 0 | 233,965.00 |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 กาญจนบุรี | 09.01.2025 | 4400032479 | 10023362 | 79,627.00 | 0 | 79,627.00 |
|
จังหวัดกาญจนบุรี | | | | | | | |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 กาญจนบุรี | 09.01.2025 | 4400032479 | 10023362 | 71,699.00 | 0 | 71,699.00 |
|
จังหวัดกาญจนบุรี | | | | | | | |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 กาญจนบุรี | 09.01.2025 | 4400032479 | 10023362 | 61,555.00 | 0 | 61,555.00 |
|
จังหวัดกาญจนบุรี | | | | | | | |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 กาญจนบุรี | 09.01.2025 | 4400032479 | 10023362 | 71,285.00 | 0 | 71,285.00 |
|
จังหวัดกาญจนบุรี | | | | | | | |
|
กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลัง | ค่าเช่าที่ดินราชพัสดุฯ ปี 2568 กาญจนบุรี | 09.01.2025 | 4400032479 | 10023362 | 79,627.00 | 0 | 79,627.00 |
|
จังหวัดกาญจนบุรี | | | | | | | |
|
| | | | | 363,793.00 | 0 | 363,793.00 |
|
น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ธค.67 กปภ.ข.3 | 09.01.2025 | 4400032523 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,650.00 | 416.50 | 41,233.50 |
|
| | | | | 41,650.00 | 416.50 | 41,233.50 |
|
นาง นิตยา วังวน | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ธค.67 (Lab โพธาราม) | 09.01.2025 | 4400032544 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
| | | | | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
นาง หยาดรุ่ง วงศ์ศศิธร | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ธค.67 (Lab เพชรบุรี) | 09.01.2025 | 4400032547 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
| | | | | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
นาง สมคิด อินทวงษ์ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ธค.67 (Lab สุพรรณบุรี) | 09.01.2025 | 4400032548 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
| | | | | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
นาย วรวุฒิ ทองเพิ่ม | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร บางสะพาน | 09.01.2025 | 4400032551 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,000.00 | 290.00 | 28,710.00 |
|
| | | | | 29,000.00 | 290.00 | 28,710.00 |
|
หจก.นาทอง (2004) | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิตฯ พย.67 สุพรรณบุรี | 09.01.2025 | 4400032569 | โอนเงินเข้าบัญชี | 104,775.00 | 979.21 | 103,795.79 |
|
| | | | | 104,775.00 | 979.21 | 103,795.79 |
|
หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032606 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,946.00 | 223.79 | 23,722.21 |
|
| | | | | 23,946.00 | 223.79 | 23,722.21 |
|
บจ.เคทีที ระบบประปา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032607 | โอนเงินเข้าบัญชี | 24,350.00 | 227.57 | 24,122.43 |
|
| | | | | 24,350.00 | 227.57 | 24,122.43 |
|
บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032608 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,110.00 | 234.67 | 24,875.33 |
|
เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 25,110.00 | 234.67 | 24,875.33 |
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032610 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,256.00 | 245.38 | 26,010.62 |
|
| | | | | 26,256.00 | 245.38 | 26,010.62 |
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษม เซอร์วิส | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032611 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,510.00 | 201.03 | 21,308.97 |
|
| | | | | 21,510.00 | 201.03 | 21,308.97 |
|
บริษัท ปฐมเจริญ การช่าง จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032612 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,660.00 | 669.72 | 70,990.28 |
|
บริษัท ปฐมเจริญ การช่าง จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032612 | โอนเงินเข้าบัญชี | 92,140.00 | 861.12 | 91,278.88 |
|
บริษัท ปฐมเจริญ การช่าง จำกัด | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032612 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,140.00 | 907.85 | 96,232.15 |
|
| | | | | 260,940.00 | 2,438.69 | 258,501.31 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032613 | โอนเงินเข้าบัญชี | 40,165.00 | 375.37 | 39,789.63 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032613 | โอนเงินเข้าบัญชี | 54,515.00 | 509.49 | 54,005.51 |
|
หจก.ธนนท์ การค้า | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032613 | โอนเงินเข้าบัญชี | 46,765.00 | 437.06 | 46,327.94 |
|
| | | | | 141,445.00 | 1,321.92 | 140,123.08 |
|
หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032614 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,732.00 | 399.36 | 42,332.64 |
|
หจก.บัวหลวงรุ่งเรืองทรัพย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032614 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,248.00 | 273.35 | 28,974.65 |
|
| | | | | 71,980.00 | 672.71 | 71,307.29 |
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032615 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,693.00 | 212.08 | 22,480.92 |
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032615 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,073.00 | 243.67 | 25,829.33 |
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032615 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,832.00 | 316.19 | 33,515.81 |
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์ธนา ก่อสร้าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.01.2025 | 4400032615 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,789.00 | 241.02 | 25,547.98 |
|
| | | | | 108,387.00 | 1,012.96 | 107,374.04 |
|