ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
นาง สมคิด อินทวงษ์ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พค.67 (Lab สุพรรณ) | 10.06.2024 | 4400046922 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
| | | | | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,371.85 | 59.55 | 6,312.30 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,859.25 | 297.75 | 31,561.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,479.00 | 397.00 | 42,082.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,222.70 | 516.10 | 54,706.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,098.75 | 496.25 | 52,602.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 95,577.75 | 893.25 | 94,684.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 63,718.50 | 595.50 | 63,123.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,346.65 | 535.95 | 56,810.70 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,231.10 | 357.30 | 37,873.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,239.50 | 198.50 | 21,041.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,619.75 | 99.25 | 10,520.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 63,718.50 | 595.50 | 63,123.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,735.30 | 277.90 | 29,457.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,619.75 | 99.25 | 10,520.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,735.30 | 277.90 | 29,457.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,239.50 | 198.50 | 21,041.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,214.30 | 674.90 | 71,539.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,983.20 | 317.60 | 33,665.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046925 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,487.40 | 238.20 | 25,249.20 |
|
| | | | | 762,498.05 | 7,126.15 | 755,371.90 |
|
บจก.โกลด์ดัซท์ แอนด์ เปเปอร์ | ค่าเช่าเครื่องถ่ายพิมพ์ขาว เมย.67 กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046931 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,571.76 | 257.68 | 27,314.08 |
|
| | | | | 27,571.76 | 257.68 | 27,314.08 |
|
หจก.วีรวัฒน์การโยธา | ค่าจ้างเหมาเทพื้นคอนกรีตข้าง สนง กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400046932 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,400.00 | 200.00 | 21,200.00 |
|
| | | | | 21,400.00 | 200.00 | 21,200.00 |
|
บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด | ค่าซื้อมาตรวัดน้ำ 2 นิ้ว อ้อมน้อย | 10.06.2024 | 4400046936 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,155.00 | 665.00 | 70,490.00 |
|
| | | | | 71,155.00 | 665.00 | 70,490.00 |
|
บจก.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดสุดท้าย สมุทรสงคราม | 10.06.2024 | 4400046938 | โอนเงินเข้าบัญชี | 214,000.00 | 2,000.00 | 212,000.00 |
|
บจก.ออพติมัซ โฟลว์ เทคโนโลยี | งานสำรวจหาน้ำสูญเสียฯ งวดที่ 1 ราชบุรี | 10.06.2024 | 4400046938 | โอนเงินเข้าบัญชี | 428,000.00 | 4,000.00 | 424,000.00 |
|
| | | | | 642,000.00 | 6,000.00 | 636,000.00 |
|
เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน | ค่าภาษีที่ดินและโรงเรือน ปี 2567 อู่ทอง | 10.06.2024 | 4400047094 | 10022915 | 78,768.03 | 0 | 78,768.03 |
|
| | | | | 78,768.03 | 0 | 78,768.03 |
|
บจก.สยาม วอเตอร์เวิร์ค | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3/76/2565 | 10.06.2024 | 4400047095 | 10022916 | 69,450.00 | 0 | 69,450.00 |
|
แอนด์ คอนสตรัคชั่น | | | | | | | |
|
| | | | | 69,450.00 | 0 | 69,450.00 |
|
บจ.แสงไทยพัฒนา 1972 | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค./025/2565 | 10.06.2024 | 4400047096 | 10022917 | 22,500.00 | 0 | 22,500.00 |
|
| | | | | 22,500.00 | 0 | 22,500.00 |
|
หจก.มณอิทธิพัฒน์ คอนสตรัคชั่น | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค./017/2565 | 10.06.2024 | 4400047097 | 10022918 | 21,700.00 | 0 | 21,700.00 |
|
| | | | | 21,700.00 | 0 | 21,700.00 |
|
บจ.เอ็กเซลเล้นซ์ เซอร์วิส | คืนเงินประกันสัญญาเลขที่ กปภ.ข.3-สค./131/2565 | 10.06.2024 | 4400047099 | 10022919 | 93,449.40 | 0 | 93,449.40 |
|
อัลไลแอนซ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 93,449.40 | 0 | 93,449.40 |
|
นายคฑาธร นุ่มสวน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047100 | 10022920 | 23,090.65 | 230.91 | 22,859.74 |
|
นายคฑาธร นุ่มสวน | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047100 | 10022920 | 39,507.48 | 395.07 | 39,112.41 |
|
| | | | | 62,598.13 | 625.98 | 61,972.15 |
|
นาย วิษณุ แดงสาย | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047101 | 10022921 | 28,049.53 | 280.50 | 27,769.03 |
|
| | | | | 28,049.53 | 280.50 | 27,769.03 |
|
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านโป่ง | ค่าจ้างบำรุงเชิงป้องกันฯ PM กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400047102 | 10022922 | 28,907.57 | 0 | 28,907.57 |
|
| | | | | 28,907.57 | 0 | 28,907.57 |
|
สำนักงานรักษาความปลอดภัย อผศ. | ค่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯ พค.67 กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400047103 | 10022923 | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
| | | | | 63,200.00 | 0 | 63,200.00 |
|
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาชากังราว | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิตฯ เมย.67 สุพรรณบุรี | 10.06.2024 | 4400047105 | 10022924 | 104,541.35 | 977.02 | 103,564.33 |
|
| | | | | 104,541.35 | 977.02 | 103,564.33 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 10.06.2024 | 4400047106 | 10022925 | 271,558.61 | 2,537.93 | 269,020.68 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 10.06.2024 | 4400047106 | 10022925 | 48,418.00 | 452.50 | 47,965.50 |
|
| | | | | 319,976.61 | 2,990.43 | 316,986.18 |
|
โรงพยาบาลบางสะพาน | ค่ารักษาพยาบาล | 10.06.2024 | 4400047132 | โอนเงินเข้าบัญชี | 3,995.25 | 0 | 3,995.25 |
|
โรงพยาบาลบางสะพาน | ค่ารักษาพยาบาล | 10.06.2024 | 4400047132 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,227.50 | 0 | 6,227.50 |
|
โรงพยาบาลบางสะพาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 10.06.2024 | 4400047132 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 10,230.75 | 0 | 10,230.75 |
|
น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด พค.67 กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400047134 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,650.00 | 416.50 | 41,233.50 |
|
| | | | | 41,650.00 | 416.50 | 41,233.50 |
|
นาย อสิทธิ์ ทองจิต | ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ พค.67 กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400047135 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,290.00 | 132.90 | 13,157.10 |
|
| | | | | 13,290.00 | 132.90 | 13,157.10 |
|
นาย ปัญญา อุ่นใจ | ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ พค.67 กปภ.ข.3 | 10.06.2024 | 4400047136 | โอนเงินเข้าบัญชี | 14,369.97 | 143.70 | 14,226.27 |
|
| | | | | 14,369.97 | 143.70 | 14,226.27 |
|
นาย สราวุธ คงออด | ค่าจ้างเหมาสูบน้ำ 2 เครื่อง บางสะพาน | 10.06.2024 | 4400047139 | โอนเงินเข้าบัญชี | 36,000.00 | 360.00 | 35,640.00 |
|
| | | | | 36,000.00 | 360.00 | 35,640.00 |
|
บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าจ้างซ๋อมเครื่องสูบน้ำฯ สุพรรณบุรี | 10.06.2024 | 4400047140 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,274.00 | 582.00 | 61,692.00 |
|
| | | | | 62,274.00 | 582.00 | 61,692.00 |
|
บจ.ดับบลิว.เอ.เซอร์วิส | ค่าซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหลัก 2 รายการ ปราณบุรี | 10.06.2024 | 4400047142 | โอนเงินเข้าบัญชี | 82,925.00 | 775.00 | 82,150.00 |
|
| | | | | 82,925.00 | 775.00 | 82,150.00 |
|
บจ.เอพีวัน คอนสตรัคชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047143 | โอนเงินเข้าบัญชี | 37,500.00 | 350.47 | 37,149.53 |
|
| | | | | 37,500.00 | 350.47 | 37,149.53 |
|
บจ.ไอเดีย คอนสทรัคชั่น แอนด์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047145 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,900.00 | 662.62 | 70,237.38 |
|
เซอร์วิส | | | | | | | |
|
| | | | | 70,900.00 | 662.62 | 70,237.38 |
|
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ทองธารา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047179 | โอนเงินเข้าบัญชี | 83,356.00 | 779.03 | 82,576.97 |
|
| | | | | 83,356.00 | 779.03 | 82,576.97 |
|
บจ.วอเตอร์ คอนเซ็ปต์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047280 | โอนเงินเข้าบัญชี | 138,909.00 | 1,298.22 | 137,610.78 |
|
| | | | | 138,909.00 | 1,298.22 | 137,610.78 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047282 | โอนเงินเข้าบัญชี | 61,560.00 | 575.33 | 60,984.67 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047282 | โอนเงินเข้าบัญชี | 81,280.00 | 759.63 | 80,520.37 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047282 | โอนเงินเข้าบัญชี | 47,970.00 | 448.32 | 47,521.68 |
|
หจก.กาญจนบุรี รัตนประเสริฐ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047282 | โอนเงินเข้าบัญชี | 71,680.00 | 669.91 | 71,010.09 |
|
| | | | | 262,490.00 | 2,453.19 | 260,036.81 |
|
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 97,820.00 | 914.21 | 96,905.79 |
|
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,560.00 | 453.83 | 48,106.17 |
|
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,980.00 | 205.42 | 21,774.58 |
|
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,970.00 | 364.21 | 38,605.79 |
|
หจก.ส.ธนานันท์ การช่าง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 10.06.2024 | 4400047283 | โอนเงินเข้าบัญชี | 43,060.00 | 402.43 | 42,657.57 |
|
| | | | | 250,390.00 | 2,340.10 | 248,049.90 |
|
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี | เบิกชดเชยเพชรบุรี เลขที่ 33/67 | 10.06.2024 | 4400047392 | 10022926 | 1,203,326.55 | 0 | 1,203,326.55 |
|
| | | | | 1,203,326.55 | 0 | 1,203,326.55 |
|
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เงินสดย่อย | เบิกชดเชยเงินสดย่อย กปภ.ข.3 เลขที่ 062/67 | 10.06.2024 | 4400047488 | 10022927 | 119,478.71 | 0 | 119,478.71 |
|
| | | | | 119,478.71 | 0 | 119,478.71 |
|