ชื่อผู้รับเงิน | รายละเอียด | วันที่ครบ | เลขที่เอกสาร | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | ภาษีหัก | รวมจ่ายสุทธิ |
| | กำหนดชำระ | สั่งจ่ายเงิน | | รวม VAT | ณ ที่จ่าย | |
|
บจ.เบสท์คิวเคม | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034866 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,988.74 | 168.12 | 17,820.62 |
|
บจ.เบสท์คิวเคม | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034866 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,139.99 | 206.92 | 21,933.07 |
|
บจ.เบสท์คิวเคม | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034866 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,744.99 | 362.10 | 38,382.89 |
|
บจ.เบสท์คิวเคม | ค่าสารแพค PACL กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034866 | โอนเงินเข้าบัญชี | 22,139.99 | 206.92 | 21,933.07 |
|
| | | | | 101,013.71 | 944.06 | 100,069.65 |
|
หจก.ทองพูน 2474 | ค่าจ้างสนับสนุนงานด้านผลิตฯ กพ.67 กาญจนบุรี | 09.04.2024 | 4400034874 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,375.00 | 470.79 | 49,904.21 |
|
| | | | | 50,375.00 | 470.79 | 49,904.21 |
|
บริษัท คริสตัล คาลิเบรชั่น | ค่าสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 11 รายการ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034876 | โอนเงินเข้าบัญชี | 9,164.55 | 85.65 | 9,078.90 |
|
เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด | | | | | | | |
|
| | | | | 9,164.55 | 85.65 | 9,078.90 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,983.20 | 317.60 | 33,665.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,247.90 | 39.70 | 4,208.20 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 59,470.60 | 555.80 | 58,914.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,859.25 | 297.75 | 31,561.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 42,479.00 | 397.00 | 42,082.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 55,222.70 | 516.10 | 54,706.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 27,611.35 | 258.05 | 27,353.30 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,487.40 | 238.20 | 25,249.20 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 19,115.55 | 178.65 | 18,936.90 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,983.20 | 317.60 | 33,665.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 57,346.65 | 535.95 | 56,810.70 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 38,231.10 | 357.30 | 37,873.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 31,859.25 | 297.75 | 31,561.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 72,214.30 | 674.90 | 71,539.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 10,619.75 | 99.25 | 10,520.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 63,718.50 | 595.50 | 63,123.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,983.20 | 317.60 | 33,665.60 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,735.30 | 277.90 | 29,457.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,974.80 | 476.40 | 50,498.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 95,577.75 | 893.25 | 94,684.50 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 16,991.60 | 158.80 | 16,832.80 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,735.30 | 277.90 | 29,457.40 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 21,239.50 | 198.50 | 21,041.00 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 25,487.40 | 238.20 | 25,249.20 |
|
บมจ.เอจีซี วีนิไทย | ค่าคลอรีนเหลวบรรจุท่อ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400034877 | โอนเงินเข้าบัญชี | 6,371.85 | 59.55 | 6,312.30 |
|
| | | | | 917,546.40 | 8,575.20 | 908,971.20 |
|
บจ.พลูโตเทค | ค่าจ้างเหมาเชิงป้องกันฯ สมุทรสาคร | 09.04.2024 | 4400034894 | โอนเงินเข้าบัญชี | 630,230.00 | 5,890.00 | 624,340.00 |
|
| | | | | 630,230.00 | 5,890.00 | 624,340.00 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการชลประทานราชบุรี | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 สวนผึ้ง | 09.04.2024 | 4400035485 | โอนเงินเข้าบัญชี | 18,814.35 | 0 | 18,814.35 |
|
โครงการชลประทานราชบุรี | | | | | | | |
|
| | | | | 18,822.35 | 0 | 18,822.35 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035486 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการฯ โพธิ์พระยา | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 สุพรรณบุรี | 09.04.2024 | 4400035486 | โอนเงินเข้าบัญชี | 390,553.21 | 0 | 390,553.21 |
|
โครงการฯ โพธิ์พระยา | | | | | | | |
|
| | | | | 390,561.21 | 0 | 390,561.21 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035487 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการฯท่าโบสถ์ | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 เดิมบางฯ | 09.04.2024 | 4400035487 | โอนเงินเข้าบัญชี | 193,241.47 | 0 | 193,241.47 |
|
โครงการฯท่าโบสถ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 193,249.47 | 0 | 193,249.47 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035488 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี | | | | | | | |
|
ฝั่งขวา | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 ปากท่อ | 09.04.2024 | 4400035488 | โอนเงินเข้าบัญชี | 273,836.86 | 0 | 273,836.86 |
|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรี | | | | | | | |
|
ฝั่งขวา | | | | | | | |
|
| | | | | 273,844.86 | 0 | 273,844.86 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035489 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการกระเสียว | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 ด่านช้าง | 09.04.2024 | 4400035489 | โอนเงินเข้าบัญชี | 104,001.86 | 0 | 104,001.86 |
|
โครงการกระเสียว | | | | | | | |
|
| | | | | 104,009.86 | 0 | 104,009.86 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035491 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการฯสามชุก | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 ศรีประจันต์ | 09.04.2024 | 4400035491 | โอนเงินเข้าบัญชี | 29,740.65 | 0 | 29,740.65 |
|
โครงการฯสามชุก | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 สุพรรณบุรี | 09.04.2024 | 4400035491 | โอนเงินเข้าบัญชี | 33,319.80 | 0 | 33,319.80 |
|
โครงการฯ สามชุก | | | | | | | |
|
| | | | | 63,068.45 | 0 | 63,068.45 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035493 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 ปราณบุรี | 09.04.2024 | 4400035493 | โอนเงินเข้าบัญชี | 373,579.27 | 0 | 373,579.27 |
|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 ปราณบุรี | 09.04.2024 | 4400035493 | โอนเงินเข้าบัญชี | 132,503.99 | 0 | 132,503.99 |
|
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี | | | | | | | |
|
| | | | | 506,091.26 | 0 | 506,091.26 |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035495 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 ประจวบฯ | 09.04.2024 | 4400035495 | โอนเงินเข้าบัญชี | 158,580.42 | 0 | 158,580.42 |
|
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน | ค่าน้ำดิบ มีค.67 บางสะพาน,ประจวบฯ | 09.04.2024 | 4400035495 | โอนเงินเข้าบัญชี | 17,702.08 | 0 | 17,702.08 |
|
โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ | | | | | | | |
|
| | | | | 176,290.50 | 0 | 176,290.50 |
|
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | ค่ารักษาพยาบาล | 09.04.2024 | 4400035497 | โอนเงินเข้าบัญชี | 7,030.00 | 0 | 7,030.00 |
|
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035497 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
| | | | | 7,038.00 | 0 | 7,038.00 |
|
พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | ค่ารักษาพยาบาล | 09.04.2024 | 4400035498 | โอนเงินเข้าบัญชี | 4,779.00 | 0 | 4,779.00 |
|
โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
พหลพลพยุหเสนาค่ารักษาคนไข้ใน-นอก | กปภ.รับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารการโอน | 09.04.2024 | 4400035498 | โอนเงินเข้าบัญชี | 8.00 | 0 | 8.00 |
|
โรคเรื้อรัง | | | | | | | |
|
| | | | | 4,787.00 | 0 | 4,787.00 |
|
นาย ภูวเดช กลีบจันทร์ | ค่าจ้างเหมาตัด+ประสานมาตร ปราณบุรี | 09.04.2024 | 4400035499 | โอนเงินเข้าบัญชี | 53,100.00 | 531.00 | 52,569.00 |
|
| | | | | 53,100.00 | 531.00 | 52,569.00 |
|
นาย อนุทัย บุญเนตร | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035500 | โอนเงินเข้าบัญชี | 94,095.00 | 940.95 | 93,154.05 |
|
| | | | | 94,095.00 | 940.95 | 93,154.05 |
|
นายประพันธ์ สรหงษ์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035501 | โอนเงินเข้าบัญชี | 26,800.00 | 250.47 | 26,549.53 |
|
(พีเอสการช่าง) | | | | | | | |
|
| | | | | 26,800.00 | 250.47 | 26,549.53 |
|
บจ.ถาวร พูนทรัพย์ อิเล็คทริค | ค่าจ้างโครงการบำรุงรักษาเชิงป้องกันฯ ปี 67 กุยบุรี | 09.04.2024 | 4400035502 | โอนเงินเข้าบัญชี | 70,620.00 | 660.00 | 69,960.00 |
|
| | | | | 70,620.00 | 660.00 | 69,960.00 |
|
บจ.บีสเพาเวอร์ เทคโนโลยี | ค่าจ้างโครงการกำจัดตะกอนฯ ปี 67 กาญจนบุรี | 09.04.2024 | 4400035503 | โอนเงินเข้าบัญชี | 144,450.00 | 1,350.00 | 143,100.00 |
|
| | | | | 144,450.00 | 1,350.00 | 143,100.00 |
|
หจก.โชคทรัพย์หอมหวล | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035504 | โอนเงินเข้าบัญชี | 23,114.70 | 216.03 | 22,898.67 |
|
| | | | | 23,114.70 | 216.03 | 22,898.67 |
|
หจก.บางน้อยสถาปัตย์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035506 | โอนเงินเข้าบัญชี | 154,080.00 | 1,440.00 | 152,640.00 |
|
| | | | | 154,080.00 | 1,440.00 | 152,640.00 |
|
หจก.ยิ่งรุ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035507 | โอนเงินเข้าบัญชี | 62,547.00 | 584.55 | 61,962.45 |
|
| | | | | 62,547.00 | 584.55 | 61,962.45 |
|
บจ.เคทีที ระบบประปา | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035508 | โอนเงินเข้าบัญชี | 58,771.00 | 549.26 | 58,221.74 |
|
| | | | | 58,771.00 | 549.26 | 58,221.74 |
|
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035509 | โอนเงินเข้าบัญชี | 48,152.00 | 450.02 | 47,701.98 |
|
หจก.ธนากร เทรดดิ้ง | | 09.04.2024 | 4400035509 | โอนเงินเข้าบัญชี | 34,211.00 | 319.73 | 33,891.27 |
|
| | | | | 82,363.00 | 769.75 | 81,593.25 |
|
ป.นำโชค บิวดิ้ง แอนด์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035510 | โอนเงินเข้าบัญชี | 50,675.00 | 473.60 | 50,201.40 |
|
ซัพพลาย 1999 | | | | | | | |
|
ป.นำโชค บิวดิ้ง แอนด์ วอเตอร์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035510 | โอนเงินเข้าบัญชี | 45,102.00 | 421.51 | 44,680.49 |
|
ซัพพลาย 1999 | | | | | | | |
|
| | | | | 95,777.00 | 895.11 | 94,881.89 |
|
กรมสรรพากร | จ่าย WHT เดือน มีค.67 กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400035540 | 10022721 | 24,176.71 | 0 | 24,176.71 |
|
| | | | | 24,176.71 | 0 | 24,176.71 |
|
กรมสรรพากร | จ่าย WHT เดือน มีค.67 กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400035545 | 10022722 | 437,298.59 | 0 | 437,298.59 |
|
| | | | | 437,298.59 | 0 | 437,298.59 |
|
เงินรายได้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก | ค่ารักษาพยาบาล | 09.04.2024 | 4400035548 | 10022723 | 13,779.25 | 0 | 13,779.25 |
|
ม.มหิดล | | | | | | | |
|
| | | | | 13,779.25 | 0 | 13,779.25 |
|
โรงพยาบาลปากท่อ | ค่ารักษาพยาบาล | 09.04.2024 | 4400035550 | 10022724 | 7,408.00 | 0 | 7,408.00 |
|
| | | | | 7,408.00 | 0 | 7,408.00 |
|
โรงพยาบาลนครปฐม | ค่ารักษาพยาบาล | 09.04.2024 | 4400035551 | 10022725 | 17,340.00 | 0 | 17,340.00 |
|
| | | | | 17,340.00 | 0 | 17,340.00 |
|
น.ส. วริญญา สิทธิรักษ์ | ค่ารักษาพยาบาล | 09.04.2024 | 4400035553 | 10022726 | 26,259.00 | 0 | 26,259.00 |
|
| | | | | 26,259.00 | 0 | 26,259.00 |
|
ร้านกราฟฟิค ไอเดียโดย | ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400035555 | 10022727 | 16,046.00 | 160.46 | 15,885.54 |
|
นางภรภัทร หอมสุด | | | | | | | |
|
| | | | | 16,046.00 | 160.46 | 15,885.54 |
|
บจ.ส.ธนสหกาญจน์ | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035560 | 10022728 | 28,909.00 | 270.18 | 28,638.82 |
|
| | | | | 28,909.00 | 270.18 | 28,638.82 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 09.04.2024 | 4400035561 | 10022729 | 45,513.78 | 425.36 | 45,088.42 |
|
บจก. โปรซี เทคโนโลยี่ | ค่าจ้างเหมาตัวแทนอ่านมาตร | 09.04.2024 | 4400035561 | 10022729 | 45,440.33 | 424.68 | 45,015.65 |
|
| | | | | 90,954.11 | 850.04 | 90,104.07 |
|
บจ.เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035570 | 10022730 | 76,850.00 | 718.22 | 76,131.78 |
|
บจ.เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035570 | 10022730 | 71,080.00 | 664.30 | 70,415.70 |
|
บจ.เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035570 | 10022730 | 89,030.00 | 832.06 | 88,197.94 |
|
บจ.เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035570 | 10022730 | 96,740.00 | 904.11 | 95,835.89 |
|
บจ.เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035570 | 10022730 | 62,960.00 | 588.41 | 62,371.59 |
|
บจ.เอส.อินเตอร์ คอนสตรั๊คชั่น | ค่าจ้างเหมาซ่อมท่อประปา | 09.04.2024 | 4400035570 | 10022730 | 96,190.00 | 898.97 | 95,291.03 |
|
| | | | | 492,850.00 | 4,606.07 | 488,243.93 |
|
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี | เบิกชดเชยเพชรบุรี เลขที่ 24/67 | 09.04.2024 | 4400035683 | 10022731 | 1,563,839.91 | 0 | 1,563,839.91 |
|
| | | | | 1,563,839.91 | 0 | 1,563,839.91 |
|
น.ส.อรอุมา หมื่นปราบ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มีค.67 กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400035684 | โอนเงินเข้าบัญชี | 41,650.00 | 416.50 | 41,233.50 |
|
| | | | | 41,650.00 | 416.50 | 41,233.50 |
|
นาง นิตยา วังวน | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด มีค.67 (Lab โพธาราม) | 09.04.2024 | 4400035690 | โอนเงินเข้าบัญชี | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
| | | | | 12,390.00 | 123.90 | 12,266.10 |
|
นาย ปัญญา อุ่นใจ | ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ มีค.67 กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400035693 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,290.00 | 132.90 | 13,157.10 |
|
| | | | | 13,290.00 | 132.90 | 13,157.10 |
|
นาย อสิทธิ์ ทองจิต | ค่าจ้างพนักงานขับรถยนต์ มีค.67 กปภ.ข.3 | 09.04.2024 | 4400035696 | โอนเงินเข้าบัญชี | 13,290.00 | 132.90 | 13,157.10 |
|
| | | | | 13,290.00 | 132.90 | 13,157.10 |
|